黔西南州工业和信息化局2022年部门预算及“三公”经费预算信息
黔西南州工业和信息化局2022年部门预算及“三公”经费预算信息


公开目录


第一部份(单位名称)概况

  1. 部门主要职能

  2. 部门机构设置情况

  3. 部门人员构成

  4. 部门其他说明

第二部份(单位名称)2022年预算安排说明

  1. 2022年部门总收支预算情况说明

  2. 2022年部门财政拨款收支预算情况说明

  3. 2022年部门一般公共预算支出情况说明

  4. 2022年部门一般公共预算基本支出情况说明

  5. 2022年部门一般公共预算“三公”经费说明

  6. 2022年部门政府性基金预算支出情况说明

  7. 2022年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部份(单位名称)其他重要事项说明

一、2022年项目支出情况说明

二、2022年政府采购预算情况说明

三、2022年机关运行经费预算情况说明

四、2022年度国有资产占有使用情况说明

五、2022年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部份(单位名称)2022年预算公开报表(附件)

  1. 2022年部门预算收支总表

  2. 2022年部门预算收入总表

  3. 2022年部门预算支出总表

  4. 2022年部门预算财政拨款收支总表

  5. 2022年部门预算一般公共预算支出表

  6. 2022年一般公共预算基本支出明细表(经济科目分类)

  7. 2022年部门政府性基金预算收支预算表

  8. 2022年部门国有资本经营预算收支预算表

  9. 2022年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

第一部份 州工业和信息化局概况

一、部门主要职能

深入实施“工业强州”发展战略,以改革创新为动力,发展壮大特色优势产业,着力提升工业发展质量,努力构建具有黔西南州特色的现代工业体系。一是立足资源优势,在增加投资扩大总量中调整产业结构,促进转型升级。二是坚持高端化、绿色化、集约化,扎实推进供给侧结构性改革,大力发展实体经济,推进产业做大做强。三是狠抓政策落实、解决企业困难、做强做优企业,为民营经济营造更好发展环境。四是实施大电强网+大产业发展战略,深入推进煤电网产深度融合发展,推动大数据与实体经济深度融合,加快推进智能制造、新能源、新材料、大数据等产业发展。

二、部门机构设置情况

局内设机构14个科室:办公室、人事科、运行监测和科技科、规划和投资科、产业政策和法规科、消费品工业科、原材料工业科、节能与综合利用科、工业园区科、民营经济与创业创新服务科、企业改革与发展科、电子信息与工业互联网科数据综合发展科安全生产和民爆物品管理科。

三、州工业和信息化局(州大数据局)总编制64人、单位在册在职人员60人,其中:行政在职人员24人、事业在职人员30人、后勤服务人员6人;离休人员1人;退休人员58人;合计119人。

四、部门其他说明

本单位无下属单位,本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息


第二部 分州工业和信息化局2022年预算安排说明


一、2022年部门总收支预算情况说明

(一)部门总收支情况说明:本年度部门收入共计6467.47万元,其中:财政拨款收入6467.47万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余16497.59万元;相应安排部门支出共计22965.06万元,按照支出功能科目类级区分:其中:科学技术支出(206)科目4967万元,社会保障和就业支出(208)科目251.7万元,卫生健康支出(210)科目30.89万元,农林水支出(213)科目5000万元,资源勘探信息等支出(215)科目1262.33万元,住房保障支出(221)科目92.13万元。年末结转结余0万元。

(二)部门总收入情况说明:本年度部门收入共计6467.47万元,其中:财政拨款收入6467.47万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入无。

(三)部门总支出情况说明:本年度部门支出共计22965.06万元,其中:基本支出1431.23万元,占总支出的6.23%;项目支出21533.83万元,占总支出的93.77%;上缴上级支出0万元,占总支出的0%

按照支出功能科目类级区分:其他技术研究与开发支出(2060499)科目5万元,占总支出0.02 %其他科学技术普及支出(2060799)科目4962万元,占总支出的21.61%;产业发展支出(2150517)科目10067.81万元,占总支出的43.84%;行政运行(2150501)科目1151.51万元,占总支出的5.01%;中小企业发展专项(20150805)科目1404.02万元,占总支出的6.11%;其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(2130599科目5000万元,占总支出的21.78%;行政单位离退休(2080501)科目140.76万元,占总支出的0.61%;机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)科目67.17万元,占总支出的0.29%;机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)科目42.09万元,占总支出的0.18% ;财政对工伤保险基金的补助(2082702)科目1.68万元,占总支出的0.01%;行政事业单位医疗(21011)科目30.89万元,占总支出的0.13%;住房公积金(2210201)科目92.13万元,占总支出的0.4%

(四)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计6467.47万元,比上年减少2880.91万元。减少的主要原因是上年度2060799科目预算批复为7792万元 ,本年度该科目预算批复数为4962万元。支出共计22965.06万元,比上年增加11936.91万元。增加的主要原因是年度结转过数为16497.98万元。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计6467.47万元(其中:一般公共预算财政拨款6467.47万元,占财政拨款收入的100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占财政拨款收入的0%;国有资本经营预算财政拨款0万元,占财政拨款收入的0%),年初结转结余0万元。相应安排支出共计0万元。2022年财政拨款收支总额与2021年相比,减少2880.91万元,主要原因:上年度2060799科目预算批复为7792万元 ,本年度该科目预算批复数为4962万元。

三、2022年部门一般公共预算支出情况说明

2022年本部门一般公共预算支出共计6467.47万元,其中:基本支出1410.47万元,占一般公共预算支出的21.81%;项目支出5057万元,占一般公共预算支出的78.19%

按照支出功能科目类级区分:其他科学技术普及支出(2060799)科目4962万元,占一般公共预算的76.72%,行政运行(2150501)科目1130.75万元,占一般公共预算的17.48%,行政单位离退休(2080501)科目140.76万元,占一般公共预算的2.17%,机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)科目67.17万元,占一般公共预算的1.03%,机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)科目42.09万元,占一般公共预算的0.65%,财政对工伤保险基金的补助(2082702)科目1.68万元,占一般公共预算的0.02%,行政事业单位医疗(21011)科目30.89万元,占一般公共预算的0.47%,住房公积金(2210201)科目92.13万元,占一般公共预算的1.42%2022年部门一般公共预算支出总额与2021年相比,减少2880.91万元,主要原因:上年度2060799科目预算批复为7792万元 ,本年度该科目预算批复数为4962万元。

四、2022年部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年本部门一般公共预算基本支出合计1410.47万元,其中:其中人员经费1354.47万元,占一般公共预算基本支出的 96.03%;公用经费56万元,占一般公共预算基本支出的 3.97%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等,其中:工资福利支出1062.72万元,占人员经费的78.46%;对个人和 家庭的补助支出273.85万元,占人员经费的0.2%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出,其中:商品和服务支出56万元,占公用经费的100%;资本性支出0万元,占公用经费的0%2022年部门一般公共预算基本支出总额与2021年相比,减少33.53万元,主要原因:本年度单位预算在职人员60人,2021年预算在职人员65人。

五、2022年部门一般公共预算“三公”经费说明

2022年共计安排“三公”经费9.2万元,比上年减少7.8万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少8万元,减少的主要原因是疫情原因近年不做出国出境预算安排;公务接待费1.2万元,比上年增加0.2万元,增加的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数有所增加;公务车购置费0万元,公务车运行维护费8万元,无变化。

六、2022年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

七、2022年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。


第三部份 州工业和信息化局其他重要事项说明

一、2022年项目支出情况说明

2022年部门项目支出共计安排5057万元。其中:华为云服务保底费用2000万元,占项目支出的39.56%;黔西南州信息化运维服务费362万元,占项目支出的7.15%;州级单位大数据新建项目专项资金2600万元,占项目支出的51.41%2022年度工作经费95万元,占项目支出的1.88%

二、2022年政府采购预算情况说明

2022年,部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2022年机关运行经费预算情况说明

2022年本单位运行经费(公用经费、车辆经费)财政拨款预算56万元,比上年减少4万元,下降6.67%。主要原因是预算编制在职人员人数减少5人。

四、2022年度国有资产占有使用情况说明

2022年初,本单位共有车辆4,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0

2022年初资产总额16731.46元,其中:流动资产16578.95万元,固定资产42.51万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,受托代理资产110万元。

五、2022年预算绩效管理目标情况说明

2022年本单位纳入部门(单位)整体支出绩效管理,涉及财政资金6467.47万元,其中纳入绩效目标管理项目3个,涉及财政资金4962万元。部门整体支出年度绩效目标:1.华为云服务保底费用(大数据局)预期目标对州公安局、州交通管理局、州应急管理局等各部门的云服务资源申请进行审核,并定期审视华为公司提供云服务资源的情况,确保华为公司按流程提供相应的服务,2.州级部门大数据类项目建设经费(大数据局)预期目标完成全州大数据建设项目,确保项目建成后各单位能正常使用。3.州级部门信息化系统运行维护费(大数据局)预期目标维护现有系统的正常运行。

附:2022年部门州工业和信息化局整体支出绩效目标表。

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

联系人:张燕 电话:0859-3236750

州工信局2022年绩效目标(整体).xls

附件:2022年州本级部门预算公开套表.xls

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