中共黔西南州委宣传部2025年部门预算 及“三公”经费预算信息
中共黔西南州委宣传部2025年部门预算 及“三公”经费预算信息

中共黔西南州委宣传部2025年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 中共黔西南州委宣传部概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 中共黔西南州委宣传部2025年预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 中共黔西南州委宣传部其他重要事项说明

一、2025年项目支出情况说明

二、2025年政府采购预算情况说明

三、2025年机关运行经费预算情况说明

四、2025年度国有资产占有使用情况说明

五、2025年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分 中共黔西南州委宣传部2025年预算公开报表(附件)

一、2025年部门预算收支总表

二、2025年部门预算收入总表

三、2025年部门预算支出总表

四、2025年部门预算财政拨款收支总表

五、2025年部门预算一般公共预算支出表(细化到功能分类项级科目)

六、2025年一般公共预算基本支出明细表(细化到经济性质分类款级科目)

七、2025年部门政府性基金预算收支预算表

八、2025年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2025年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2025年项目支出预算总表

十一、2025年单位政府采购预算表

十二、2025年州级预算专项绩效目标表

第一部分 中共黔西南州委宣传部概况

一、部门主要职能

一是拟定宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划,统筹协调推进全州宣传思想文化领域法治建设,按照州委统一部署,统筹、协调、督促、指导宣传思想文化系统各部门之间的工作。

二是统筹协调和督促指导党的意识形态工作,贯彻落实州委关于意识形态工作决策部署,协调开展意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

三是统筹指导协调和督促全州理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织协调开展全州理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

四是研究部署全州思想政治工作,配合州委组织部做好党员教育工作,指导编写党员教育材料,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

五是统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调州各新闻单位工作,协调省驻州媒体等加强涉及我州的新闻报道,组织全州突发公共事件应急新闻工作。

六是拟定全州新闻出版业的管理政策并督促落实,管理新闻出版行政事务,督促指导有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权。

七是从宏观上统筹指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作;统筹协调全州数字新媒体的建设和管理。

八是从宏观上统筹指导协调推动全州精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动黔西南州民族特色文化强州建设。

九是统筹规划全州对外宣传工作,负责拟定全州对外宣传战略规划,组织协调传播能力建设,统筹协调黔西南州民族特色文化走出去工作。

十是统筹指导协调全州精神文明建设,组织开展群众性精神文明创建活动,协调开展网上精神文明建设,并承担州精神文明建设指导委员会的日常工作。

二、部门机构设置情况:

州委办字【2023】14号,州委宣传部核定行政编制20名,机关工勤编制4名。设有12个科(室):办公室、意识形态工作协调科(舆情信息科)、理论科、新闻宣传科、新闻出版管理科、文艺科(电影科)、宣传教育科、国防教育科、文改文产科、对外宣传科(新闻发布科)、精神文明建设科、人事科。设部长1名,由州委领导同志兼任;副部长3名(其中1名为正处长级,不含兼职);科级领导职数14名。

州机编办字【2022】131号文件,黔西南州精神文明建设中心事业编制5名(管理岗),正科级公益一类事业单位。

州机编办字【2023】55号,黔西南州媒体融合发展服务中心事业编制5名(管理岗3名,专业技术人员2名),正科级公益一类事业单位。

三、部门人员构成:

本年年初在职人员21人。调出2人,因工作需要王欢调到安龙县政府工作、张宫宇调至州社会事务办工作;退休1人,雷翔勇正常退休。调进3人,徐峰由州电视台调入,谭由州文广局调入,谢兴德由普安县委办调入,人才引进李晓菡、王凤、杨雨漫、朱萍萍4人。年末在职人员25人。

年初退休人员13人,雷翔勇正常退休增加1人,年末退休人员14人。

四、部门其他说明

本单位无下属单位,本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息

第二部分 中共黔西南州委宣传部2025年预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明

(一)部门总收支情况说明本年度部门收入共计3548.88万元,其中:财政拨款收入3528.95万元(包括上年结转指标1069.08万元,本年预算安排1918.47万元)、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余19.93万元;相应安排部门支出共计3548.88万元,按照支出功能科目类级区分:一般公共服务支出(201)科目2929.9万元,文化旅游体育与传媒支出(207)科目442.08万元,社会保障和就业支出(208)科目119.55万元,卫生健康支出(210)科目19.84万元,住房保障支出(221)科目37.51万元。年末结转结余0万元。

(二)部门总收入情况说明本年度部门收入共计3528.95万元,其中:财政拨款收入3528.95万元(包括上年结转指标1069.08万元,本年预算安排1918.47万元),占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%

(三)部门总支出情况说明本年度部门支出共计3548.88万元,其中:基本支出561.33万元,占总支出的15.82%;项目支出2987.55万元,占总支出的84.18%;上缴上级支出0万元,占总支出的0%;经营支出0万元,占总支出的0%;附属单位补助支出0万元,占总支出的0%按照支出功能科目类级区分:一般公共服务支出(201)科目2929.9万元,占总支出的82.56%;文化旅游体育与传媒支出(207)科目442.08万元,占总支出的12.46%;社会保障和就业支出(208)科目119.55万元,占总支出的3.37%;卫生健康支出(210)科目19.84万元,占总支出的0.56%;住房保障支出(221)科目37.51万元,占总支出的1.05%。

(四)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计3548.88万元,比上年增加1159.88万元。增加的主要原因一是本年增加上年结转支出项目1069.08万元;二是本年增加文化建设项目支出预算40万元;三是因人才引进及新调进等因素增加人员经费支出36万元。

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明。

本年度财政拨款收入共计3528.95万元(其中:一般公共预算财政拨款3528.95万元(包括上年结转指标1069.08万元本年预算安排1918.47万元),占财政拨款收入的0%;政府性基金预算财政拨款0万元,占财政拨款收入的0%;国有资本经营预算财政拨款0万元,占财政拨款收入的0%),年初结转结余0万元。相应安排支出共计3528.95万元(一般公共服务支出(201)科目2909.97万元,占总支出的82.46%;文化旅游体育与传媒支出(207)科目442.08万元,占总支出的12.53%;社会保障和就业支出(208)科目119.55万元,占总支出的3.39%;卫生健康支出(210)科目19.84万元,占总支出的0.56%;住房保障支出(221)科目37.51万元,占总支出的1.06%。),年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比,增加1155.95万元,主要原因:一是本年增加上年结转支出项目1069.08万元;二是本年增加文化建设项目支出预算40万元;三是因人才引进及新调进人员等因素增加人员经费支出36万元。

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明。

2025年本部门一般公共预算支出共计3528.95万元,其中:基本支出541.4万元,占一般公共预算支出的15.34%;项目支出2987.55万元,占一般公共预算支出的84.66%

按照支出功能科目类级区分:一般公共服务支出(201)科目2909.97万元,占总支出的82.46%;文化旅游体育与传媒支出(207)科目442.08万元,占总支出的12.53%;社会保障和就业支出(208)科目119.55万元,占总支出的3.39%;卫生健康支出(210)科目19.84万元,占总支出的0.56%;住房保障支出(221)科目37.51万元,占总支出的1.06%本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比,增加1155.95万元,主要原因:一是本年增加上年结转支出项目1069.08万元;二是本年增加文化建设项目支出预算40万元;三是因人才引进及新调进人员等因素增加人员经费支出36万元。

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明。

2025年本部门一般公共预算基本支出合计541.4万元,其中:其中人员经费510.3万元,占一般公共预算基本支出的94.26%;公用经费31.1万元,占一般公共预算基本支出的5.74%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等,其中:工资福利支出450.49万元,占人员经费的88.28%;对个人和家庭的补助支出59.81万元,占人员经费的11.72%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出,其中:商品和服务支出31.1万元,占公用经费的100%;资本性支出0万元,占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比,增加33.4万元,主要原因:因工作需要调进、调出、退休等因素增加4人产生的人员经费支出。

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明

2025年共计安排“三公”经费10.348万元,比上年减少0.002万元。其中:因公出国(境)费0万元,与上年相同,均未预算安排人员因公出国(境)学习和考察;公务接待费2.39万元,与上年相同预计2024年公务接待24批次、250;公务车购置及运行维护费7.96万元,与上年相同州委宣传部现有公务车保用量2辆,与上年相同,主要用于应急及公用业务

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

第三部分 中共黔西南州委宣传部其他重要事项说明

一、2025年项目支出情况说明

2025年部门项目支出共计安排1918.47万元。其中:“康养胜地、人文兴义”新闻媒体合作专项经费项目1687.9万元,占项目支出的87.98%;农村电影公益性放映补贴资金项目15.57万元,占项目支出的0.82%;文明和道德建设专项经费项目34万元,占项目支出的1.77%;宣传工作经费项目141万元,占项目支出的7.35%;文化建设经费40万元,占项目支出的2.08%

二、2025年政府采购预算情况说明

2025年,部门政府采购预算总额1687.9万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1687.9万元。

三、2025年机关运行经费预算情况说明

2025年本单位运行经费(公用经费、车辆经费)财政拨款预算21.81万元,比上年增加1.81万元,增长9.05%。主要原因是因工作需要调进、调出、退休等因素增加4人产生的人员经费支出。

四、2025年度国有资产占有使用情况说明

2025年初,本单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年初资产总额1140.89万元,其中:流动资产69.25万元,固定资产71.64万元,长期投资0万元,在建工程1000万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

五、2025年预算绩效管理目标情况说明

2025年本单位纳入部门(单位)整体支出绩效管理,涉及财政资金2459.87万元,其中纳入绩效目标管理项目5个,涉及财政资金1918.47万元。部门整体支出年度绩效目标是:

(一)部门履行职责绩效方面。

1、统筹协调推进全州宣传思想文化领域法治建设。

2、统筹协调和督促指导党的意识形态工作,贯彻落实州委关于意识形态工作决策部署。

3、统筹指导协调和督促全州理论研究、理论学习、理论宣传工作。

4、研究部署全州思想政治工作,配合州委组织部做好党员教育工作。

5、统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调州各新闻单位工作,协调驻州媒体等加强涉及我州的新闻报道。

(二)重点项目绩效目标方面。

1、加强新闻舆论引导,聚焦 “康养胜地、人文兴义”城市品牌,持续开展主题宣传、形势宣传、成就宣传、典型宣传,凝心聚力,提振信心。

2、组织做好重大活动宣传,加强国际传播能力建设,提升对外知名度。

3、统筹推动文明培育、文明实践、文明创建,深化“文明在行动·满意在贵州”活动,深入开展丰富多彩的文明实践活动。

六、其他需要说明的事项

    无。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

    联系人:张用刚                  电话:0859-3220058

中共黔西南州委宣传部

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州委宣传部2025年部门预算公开套表.xls